Facturación/Gestión Convenio / FEVRIPS
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La facturación generada a través del módulo Administrativo/Gestión debe incluir tanto un convenio como un paciente para poder generar los RIPS.
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1. Ingresa a Administrativo en el Menú Principal, y en la ruta Gestión - Movimiento, haz clic en el botón Crear Nuevo.

2. Haz clic en el comprobante Factura

3. Diligencia el formulario con los datos según lo requerido y haz clic en el botón Guardar.
Convenio: el campo Convenio se refiere al acuerdo o contrato entre la institución de salud y la entidad aseguradora o de pago (por ejemplo, EPS, aseguradora, entidad pública o privada) que cubre los servicios médicos prestados al paciente. Este convenio define las condiciones de cobertura, plan de beneficios, número de contrato, referentes a los campos adicionales para la factura sector salud y que serán validados por el Ministerio. Para que la facturación se procese correctamente y se pueda generar el RIPS, es necesario que este campo esté asociado a la facturación, ya que es la base para la validación de los servicios brindados.
Paciente: es esencial que este campo esté correctamente diligenciado, ya que se vincula con el proceso de facturación para generar los RIPS y asegurar que los servicios prestados se asignen correctamente a cada paciente.
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4. Haz clic en el botón OK.


5. Verifica los datos de la factura y realiza el proceso de Envío DIAN. Ver aquí
Descripción de Acciones e Iconos.
🠪 : Salir de la ventana Actual.
🠪 : Crear un Nuevo Comprobante.
🠪 : Editar Comprobante.
🠪 Visualizar registro en PDF ó Imprimir registro.
🠪 : Impresión en Tirilla.
🠪 : Enviar cotización por Correo Electronico.
🠪 : Crear Notas de Gestión ó Seguimiento.
🠪 : Anular Comprobante.
🠪 : Realizar Pago o Abonos a la Factura. (sólo aplica para Factura a Crédito)
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